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丽珠医药集团股份有限公司关于变更公司2019年度审计机构的公告

2019年10月23日 11:37:38    作者:西安新闻

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  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团丽珠医药公告编号:2019-078

  丽珠医药集团股份有限公司

  关于变更公司2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开了第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2019年度财务报表内部控制审计机构。现将有关详情公告如下:

  一、变更审计机构的情况说明

  公司聘任的原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)。 瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务,其在执业过程中,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,真实、准确、完整的反映了公司财务报表及内部控制情况。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉尽责、辛勤工作以及良好的服务表示诚挚的感谢。

  现根据公司发展需要,经审慎考虑,公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所的合作,拟改聘致同会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。另,结合公司实际业务与市场行情等因素,拟定支付致同会计师事务所2019年度财务报表审计费用为人民币164万元,内部控制审计费用为人民币36万元。若因公司业务需要,请致同会计师事务所提供的其他服务所发生的费用,将由本公司另行支付。

  二、拟聘任的审计机构基本情况

  名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会代码:91110105592343655N

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人:徐华

  成立日期:2011年12月22日

  经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  致同会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书,能够独立对公司的财务状况进行审计,满足公司未来审计工作的需要。

  三、变更审计机构履行的程序

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